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用友怎么反结账
依次操作,登入用友系统,进入总账模块,找到“期末-结账”,弹出对话框,“是否结账”,选中要反结账的月份,同时按Shift Ctrl F6三键,弹出对话框输入口令,点击确定。
用友u8如何反结账
用友u8反结账的基本操作
1)请以账套主管身份登录企业平台;
2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份
3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。
4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。
用友t+如何反结账
用友T+反结账,其操作方法,是要通过键盘操作,先选中要反结账的月份,同时按Ctrl Shift F6三键组合,此时就会弹出对话框,根据提示输入操作密码,就可以反结账,
用友年度结账后如何反结账
一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。 三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。 四、这时可以对所有凭证进行修改 用友中对记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。 第二种是已通过审核但未记账的凭证。 对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。 第三种是已
用友软件怎样反记帐
以已结账月份登陆
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
用友软件反结账,反记账怎样做
反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---提示恢复记帐状态激活确定,之后到凭证---恢复记帐即可。
用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证
一、反结账:
点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账
二、反记账
在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账
三、取消审核
在审核界面里,有取消审核按钮
四、删除凭证
打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了。
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