如果是当月多计提了工资,那就把多计提的工资红冲,然后按实际发放的工资计提做分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保费,贷:其他应收款-个人公积金,贷:应交税费-个人所得税,贷:银行存款,申报后缴纳社保费用,借:管理费用-社保费,借:管理费用-公积金,借:管理费用-公积金,借:管理费用-公积金,借:销售费用-公积金,借:财务费用-利息支出,贷:其他应付款-个人社保费,贷:银行存款。
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如果是当月多计提了工资,那就把多计提的工资红冲,然后按实际发放的工资计提做分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保费,贷:其他应收款-个人公积金,贷:应交税费-个人所得税,贷:银行存款,申报后缴纳社保费用,借:管理费用-社保费,借:管理费用-公积金,借:管理费用-公积金,借:管理费用-公积金,借:销售费用-公积金,借:财务费用-利息支出,贷:其他应付款-个人社保费,贷:银行存款。
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